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老師你好,原材料上個月估多了,已經(jīng)領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn),本月如果要將多估的沖回,分錄是這樣做嗎:借:原材料 貸:生產(chǎn)成本 借:生產(chǎn)成本 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本

84785040| 提問時間:2021 11/25 12:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,沖銷之前多領(lǐng)用,多結(jié)轉(zhuǎn)的成本是這樣處理?
2021 11/25 13:03
84785040
2021 11/25 13:08
我看網(wǎng)上很多都是,借:原材料 貸:主營業(yè)務(wù)成本 只做這一步,這樣處理正確嗎
鄒老師
2021 11/25 13:09
你好,把中間步驟省略,這樣是不對的
84785040
2021 11/25 13:10
好的,謝謝老師
鄒老師
2021 11/25 13:17
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以平價,謝謝。
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