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某公司2018年9月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務: 9月2日,向A公司購入材料一批,價款100 000元,增值稅16 000元。材料已驗收入庫,款項尚未支付。 9月3日,以銀行存款支付上述款項。 供電部門通知,本月應付電費58 000元,其中生產(chǎn)車間電費42 000元,行政管理部門電費16 000元。 9月5日,與B公司簽訂商品銷售合同,銷售價款200 000元,增值稅32 000元。按照合同約定,B公司先通過銀行轉(zhuǎn)賬預付100 000元,余款在貨物驗收后付清。 22日,發(fā)出商品,同日收到B公司補付的欠款。 要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務逐筆編制相關會計分錄。

84784948| 提問時間:2021 11/25 09:17
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洋洋老師
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職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
9月2日借原材料100000 應交稅費-應交增值稅-進項稅16000 貸應付賬款116000 9月3日 借應付賬款116000 貸銀行存款116000 借生成成本42000 管理費用16000 貸應付賬款48000 9月5日借應收賬款132000 預收賬款100000 貸主營業(yè)務收入200000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅32000 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 借銀行存款132000 貸應收賬款132000
2021 11/25 09:22
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