問(wèn)題已解決

某公司2018年9月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 9月2日,向A公司購(gòu)入材料一批,價(jià)款100 000元,增值稅16 000元。材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付。 9月3日,以銀行存款支付上述款項(xiàng)。 供電部門通知,本月應(yīng)付電費(fèi)58 000元,其中生產(chǎn)車間電費(fèi)42 000元,行政管理部門電費(fèi)16 000元。 9月5日,與B公司簽訂商品銷售合同,銷售價(jià)款200 000元,增值稅32 000元。按照合同約定,B公司先通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬預(yù)付100 000元,余款在貨物驗(yàn)收后付清。 22日,發(fā)出商品,同日收到B公司補(bǔ)付的欠款。 要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)逐筆編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。

84784948| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/25 09:17
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
9月2日借原材料100000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅16000 貸應(yīng)付賬款116000 9月3日 借應(yīng)付賬款116000 貸銀行存款116000 借生成成本42000 管理費(fèi)用16000 貸應(yīng)付賬款48000 9月5日借應(yīng)收賬款132000 預(yù)收賬款100000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅32000 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 借銀行存款132000 貸應(yīng)收賬款132000
2021 11/25 09:22
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