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政府撥款給我們修國道的錢,這個錢是通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)給我們的,我們沒有開發(fā)票給鄉(xiāng)鎮(zhèn),我們來施工的話,這個收到的錢做什么科目合適,要不要交稅

84785044| 提問時間:2021 11/24 15:55
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好, 借 銀行存款 貸 專項應(yīng)付款
2021 11/24 15:55
84785044
2021 11/24 15:58
現(xiàn)在我們施工但是沒有資質(zhì),所以**了別的某某建筑公司出賬,但是前期的設(shè)計費勘測費,一部分苗木等是我們公司直接付給第三方公司,這個費用出賬是直接沖專項應(yīng)付款嗎?還是做別的科目合適
紫藤老師
2021 11/24 15:59
??顚S玫?,費用出賬是直接沖專項應(yīng)付款
84785044
2021 11/24 16:00
剩下的工程款是某某建筑公司開建筑服務(wù)發(fā)票給我公司,我付款給建筑公司,材料和機械費供應(yīng)商直接開對應(yīng)發(fā)票去建筑公司結(jié)算,我付給建筑公司的工程款我又是做什么科目?
紫藤老師
2021 11/24 16:01
實際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款—**項目 撥款使用時 借:在建工程 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 項目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn) 貸:在建工程—**項目 同時 借:專項應(yīng)付款—**項目 貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準(zhǔn)后 借:專項應(yīng)付款—**項目 貸:管理費用 撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項應(yīng)付款—**項目 貸:銀行存款
84785044
2021 11/24 16:04
每付一筆款都是沖專項應(yīng)付款,這部分剩余是不需要上交的,最后的專項應(yīng)付款怎么結(jié)平,多了少了的分別入什么科目,國道修好了不形成我們公司的資產(chǎn)和資本公積,
紫藤老師
2021 11/24 16:06
你按照上面的做分錄的
84785044
2021 11/24 16:09
按照這個做的話,固定資產(chǎn)科目最后有金額,但是這個不能算我們的固定資產(chǎn),只是出力修路
紫藤老師
2021 11/24 16:10
那么你需要計入費用的
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