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今年預(yù)估了10萬元的費用,如果明年5月31日之前還沒有收到發(fā)票的話,匯算清繳時就納稅調(diào)增10萬,那這個10萬還需要做紅沖的分錄么?

84784992| 提問時間:2021 11/23 10:53
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
你好,這個不要做紅沖,但是沒法在企業(yè)所得稅前扣除
2021 11/23 10:54
84784992
2021 11/23 11:00
老師,知道不可以在企業(yè)所得稅前扣除,所以匯算清繳已經(jīng)調(diào)增了。也就是只要匯算清繳時調(diào)增即可,不用再調(diào)整分錄了是嗎?
小鎖老師
2021 11/23 11:05
對,是這個意思,因為我們做賬是全責(zé)發(fā)生制。
84784992
2021 11/23 11:14
老師,那假如今年預(yù)估了10萬元的費用,明年5月31日之前收到發(fā)票8萬,就是在收到發(fā)票時紅沖8萬元,再做一筆8萬的藍字,然后匯算清繳時再調(diào)增2萬,是這樣的嗎?
小鎖老師
2021 11/23 11:16
是這樣,相當(dāng)于你們一共可以扣8萬元
84784992
2021 11/23 11:35
老師,那按照這個方法是不是要調(diào)今年的報表?我的理解跟你的一樣,但是之前我也咨詢過其他的老師,他們的意思就是即使匯算清繳時調(diào)增,也要紅沖調(diào)增的部分,好像跟年終財務(wù)報表有啥關(guān)系,我不是太明白。麻煩有空時看一下截圖,幫我理一下不明白的地方,感謝!
小鎖老師
2021 11/23 12:05
我想說的是,如果匯算清繳沒有取得發(fā)票,那么調(diào)申報表就可以,調(diào)增,不調(diào)咱們做的賬。
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