問題已解決

我們公司給客戶做了廣告服務(wù),客戶以一批代金券抵賬,代金券的面值是遠遠大于我們的廣告費的,合同簽訂按代金券的面值簽訂的,然后我們公司又以超低價將這批代金券進行出售,代金券的客戶要求開票,賬務(wù)怎么處理

84785002| 提問時間:2021 11/23 10:34
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 按照開的金額做收入 然后按照成本金額結(jié)轉(zhuǎn) 這個代金券不能開正式發(fā)票 是預(yù)收的 這個開不征稅發(fā)票
2021 11/23 10:36
84785002
2021 11/23 10:38
例如,我的代金券金額是10000,我的廣告成本是50塊,我以100塊的價格將代金券賣出,我的分錄是什么
樸老師
2021 11/23 10:40
同學(xué)你好 借銀行100 貸預(yù)收賬款100 貸銷項 確認(rèn)收入的時候結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785002
2021 11/23 10:52
我確認(rèn)的收入是10000嗎,銷項按10000來算的嗎
樸老師
2021 11/23 10:57
等實際消費的時候按照代金券的金額確認(rèn)收入
84785002
2021 11/23 10:58
當(dāng)我確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 9174.31 銷項稅金 825.69 我成本是固定的,就不結(jié)轉(zhuǎn)成本了 當(dāng)我收到代金券: 借:??? 貸:應(yīng)收賬款 10000 賣出代金券: 借:銀行存款 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:主營業(yè)務(wù)成本10000 貸:???10000
樸老師
2021 11/23 11:05
同學(xué)你好 你預(yù)收的一百不做賬嗎 要先做代金券的 做預(yù)收 借銀行100 貸預(yù)收賬款100 借預(yù)收100 借銷售費用900 貸主營業(yè)務(wù)收入+銷項1000 這樣
84785002
2021 11/23 11:07
還是說按這么來處理: 收到代金券(預(yù)收開不征稅發(fā)票): 借:銀行存款 100 貸:預(yù)收賬款 100 確認(rèn)廣告費收入 借:預(yù)收賬款 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 94.34 銷項稅金 5.66 固定成本月底結(jié)轉(zhuǎn),暫不處理
84785002
2021 11/23 11:09
收到代金券(預(yù)收開不征稅發(fā)票): 借:銀行存款 100 貸:預(yù)收賬款 100 確認(rèn)廣告費收入 借:預(yù)收賬款 100 銷售費用 9900 貸:主營業(yè)務(wù)收入 9174.31 銷項稅金 825.69
84785002
2021 11/23 11:12
收到代金券(開不征稅發(fā)票): 借:銀行存款 100 貸:預(yù)收賬款 100 (這預(yù)收款開票是不算收入的哈) 確認(rèn)廣告費收入 借:預(yù)收賬款 100 銷售費用 9900 (這個銷售費用按銷售折扣來掛嗎) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 9174.31 (申報廣告費收入的時候我還是要按合同金額來進行申報) 銷項稅金 825.69
樸老師
2021 11/23 11:19
同學(xué)你好 對的 這樣做就可以的
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