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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,你好!我想問下當(dāng)月收回客戶代金券但是客戶沒有沒有銷售商品,當(dāng)時給客戶發(fā)放代金券的時候沒有入帳,如果收回代金券不入帳,客戶余額不對
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,你可以補(bǔ)一筆發(fā)放的時的憑證
01/13 08:15
84784948
01/13 08:29
怎么做帳
園園園老師
01/13 08:33
發(fā)出代金券:企業(yè)在發(fā)出代金券時并沒有現(xiàn)時的現(xiàn)金流出,只是消費(fèi)者在未來期間內(nèi)可以用代金券沖抵現(xiàn)金。因此,對企業(yè)來說,這實(shí)際上是作為一種應(yīng)付未付的折扣處理。在這種情況下,會計分錄為:
借:銷售費(fèi)用(按實(shí)際發(fā)放代金券的金額入賬)
貸:其他應(yīng)付款-代金券。12
收到代金券:當(dāng)顧客消費(fèi)時使用了代金券,會計分錄為:
借:其他應(yīng)付款-代金券(按實(shí)際收到代金券的金額入賬)
貸:營業(yè)收入(如果適用)、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(如果適用)
園園園老師
01/13 08:34
如果沒使用有收回了,按照發(fā)放時的做的那筆憑證紅沖一下
84784948
01/13 08:36
代金券收回會使客戶預(yù)收款余額增加
84784948
01/13 08:37
這樣做的話預(yù)收賬款余額不變,借:管理費(fèi)用-代金券,貸:預(yù)收帳款
84784948
01/13 08:38
收回代金券沒有使用使預(yù)收賬款余額增加,要不然預(yù)收賬款余額不對
園園園老師
01/13 08:40
你好,請看下上面說的寫的憑證
園園園老師
01/13 08:40
沒有用到預(yù)收賬款科目
84784948
01/13 08:42
關(guān)鍵是我們一直把收回代金券給客戶抵貨款,如果是這種情況該怎么做帳
園園園老師
01/13 08:45
發(fā)放時和收回是都換成預(yù)收賬款吧
84784948
01/13 08:54
好的,謝謝
園園園老師
01/13 08:54
你好,不客氣的,麻煩給個五星好評謝謝
84784948
01/13 09:03
另外我還有個問題需要再咨詢你,例如:客戶實(shí)際銷售5000,收回代金券未使用500,借:預(yù)收帳款5000,:貸:主營業(yè)務(wù)收入,銷項稅,收回代金券是紅沖嗎?還是借:管理費(fèi)用,代金券,貸:預(yù)收賬款
園園園老師
01/13 09:05
收回這部分紅沖一下
84784948
01/13 09:06
好的,謝謝
園園園老師
01/13 09:07
你好,不客氣的,麻煩給個五星好評謝謝
84784948
01/13 11:03
那個客戶款確認(rèn)收不回來是壞帳怎么入帳
園園園老師
01/13 11:05
借:信用減值損失,貸:
園園園老師
01/13 11:05
借 信用減值損失 貸 壞賬準(zhǔn)備
84784948
01/13 11:06
需要做兩筆分錄,我要把預(yù)收帳款沖銷
園園園老師
01/13 11:07
壞賬準(zhǔn)備本來就是資產(chǎn)類的備抵科目
84784948
01/13 11:21
嗯嗯,收不回來但是客戶預(yù)收賬款是一直掛著確認(rèn)壞帳,老板讓給銷掉
園園園老師
01/13 11:26
好的,麻煩給個五星好評謝謝
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