問題已解決

和上游公司的賬期差了三個月,他們什么時候付款,我們才會給他們開發(fā)票,導致成本發(fā)票和收入發(fā)票時間上不同步,這個怎么解決?我們是找的代賬會計做的賬,前期的賬目我也不是很了解,目前就是說面對的這個問題就是成本和收入時間不同步

84785001| 提問時間:2021 11/22 13:54
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 那您簽訂合同的時候可以寫根據(jù)業(yè)務發(fā)生開具發(fā)票 不等付款才開具的 如果業(yè)務發(fā)生了沒有開具發(fā)票 稅務查到會認為是遲銷售的
2021 11/22 13:55
84785001
2021 11/22 13:58
我們也不想推遲,對方公司對不了賬,所以發(fā)票也沒辦法開
84785001
2021 11/22 13:58
現(xiàn)在是已經(jīng)造成了目前的狀況,應該怎么解決
bamboo老師
2021 11/22 14:03
那您有沒有先做未開票收入
84785001
2021 11/22 14:04
沒有做未開票收入
bamboo老師
2021 11/22 14:05
那您可以先做未開票收入 等開具發(fā)票后沖銷未開票收入 然后根據(jù)發(fā)票做賬
84785001
2021 11/22 14:06
現(xiàn)在一次性把差的幾個月都做上是嗎?這個算入本月的主營業(yè)務收入嗎?
bamboo老師
2021 11/22 14:07
是的?現(xiàn)在一次性把差的幾個月都做上??這個算入本月的主營業(yè)務收入
84785001
2021 11/22 14:09
那這樣收入和成本不就不匹配了,上個月因為上游公司疫情封閉,導致少開了收入發(fā)票,成本過大,被稅務局預警了
84785001
2021 11/22 14:09
如果收入突然過大,稅務局會不會找麻煩
bamboo老師
2021 11/22 14:09
成本的話 您前面多了現(xiàn)在把收入補上 按年差不多就行了
84785001
2021 11/22 14:11
那能不能一次性就把這幾個月的發(fā)票開出來
bamboo老師
2021 11/22 14:11
按年算收入跟成本達到一定比例就可以 季度有偏差 問題不大
84785001
2021 11/22 14:14
好的,謝謝
bamboo老師
2021 11/22 14:14
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