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年初結轉應收賬款余額調整金額怎么做分錄?

84785004| 提問時間:2017 02/06 19:21
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84785004
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
因為兼職會計做的和我臺賬上的有出入,現(xiàn)在兼職會計不做了,結轉到我這就發(fā)現(xiàn)對不上!我現(xiàn)在想把金額調整和臺賬一樣
2017 02/06 19:26
84785004
2017 02/06 19:32
如果找到錯誤就紅字沖減再做張對的嗎?
王雁鳴老師
2017 02/06 19:24
您好,您說的我沒有完全理解,為什么要調整金額,請再詳細描述一下,謝謝。
王雁鳴老師
2017 02/06 19:30
您好,這個不是說調整就可以調整的,要有依據(jù)調整的,應該查出原因再做分錄,如果查不出原因那這個調整分錄,借:應收賬款,貸:待處理財產損溢,或者,借:待處理財產損溢,貸:應收賬款。最終還是要查清楚原因,再處理這個待處理財產損溢的。
王雁鳴老師
2017 02/06 19:35
您好,對的。
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