問(wèn)題已解決

應(yīng)收賬款期末余額在借方為負(fù)數(shù)調(diào)整到預(yù)收賬款分錄怎么做? 應(yīng)付賬款期末余額在貸方為負(fù)數(shù)調(diào)整到預(yù)付賬款分錄怎么做?

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/23 17:55
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
這個(gè)不需要調(diào)賬的呀,直接在報(bào)表中分析填列
2022 04/23 17:58
84784957
2022 04/23 17:58
要是想調(diào)賬呢。。怎么做分錄
家權(quán)老師
2022 04/23 18:04
借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)付賬款
84784957
2022 04/23 18:07
不為負(fù)數(shù)。正數(shù)又該怎么做分錄。調(diào)到預(yù)收預(yù)付賬款
家權(quán)老師
2022 04/23 21:34
做相反的分錄就是了
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