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關(guān)聯(lián)公司欠我們貨款5萬 (借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅) 我司欠關(guān)聯(lián)公司往來款10萬 (借銀行存款 貸其他應(yīng)付款) 我們現(xiàn)在怎么內(nèi)部互抵消這個(gè)賬

84785025| 提問時(shí)間:2021 11/19 12:23
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!你說的是合并報(bào)表抵消還是雙方的往來協(xié)議抵消呢?
2021 11/19 12:35
84785025
2021 11/19 12:46
是內(nèi)部先調(diào)賬
84785025
2021 11/19 12:46
我們公司的
丁小丁老師
2021 11/19 13:32
那就抵掉5萬就好了哦,抵消金額小的這部分
84785025
2021 11/19 18:09
這個(gè)分類應(yīng)該怎么做
丁小丁老師
2021 11/19 19:34
您指的是哪方面的分類呢?
84785025
2021 11/19 19:35
分錄怎么做
丁小丁老師
2021 11/19 19:50
借:應(yīng)付賬款50000 貸:應(yīng)收賬款50000
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