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您好老師。開具發(fā)票但未收到款這樣記賬對(duì)嗎? 借:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 收到貨款記為 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款

84785037| 提問時(shí)間:04/10 13:20
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,沒問題,是可以這么做賬的
04/10 13:20
84785037
04/10 14:45
不好意思老師,還想問一下,服務(wù)類的成本要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?該如何結(jié)轉(zhuǎn)呢?
東老師
04/10 14:48
服務(wù)類的一般不用特殊結(jié)轉(zhuǎn)成本的
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