問(wèn)題已解決

老師,您好,請(qǐng)問(wèn)采購(gòu)原材料,原材料已入庫(kù),貨款已付,票未到如何做分錄?

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/18 16:10
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!借原材料—暫估 貸銀行存款
2021 11/18 16:11
84785015
2021 11/18 16:22
然后票回來(lái)了呢?借原材料貸暫估?
宋生老師
2021 11/18 16:23
你好!是的。正規(guī)的做法是紅字沖減暫估的,然后按正確的入賬
84785015
2021 11/18 16:25
那種幾個(gè)月的票一起開(kāi)的我怎么操作?
宋生老師
2021 11/18 16:26
你好!也是一樣啊。也是是紅字沖減暫估的,然后按正確的入賬
84785015
2021 11/18 16:36
系統(tǒng)紅字沖怎么操作,寫負(fù)數(shù)么?
宋生老師
2021 11/18 16:36
你好!是的。寫負(fù)數(shù)沖減
84785015
2021 11/18 16:36
我的入庫(kù)單和轉(zhuǎn)賬金額一致,但是票面金額多,怎么做分錄
宋生老師
2021 11/18 16:38
你好!為什么會(huì)要多呢?多開(kāi)了發(fā)票?
84785015
2021 11/18 16:42
不是,比如我789月都有采購(gòu),總額是1000,然后票統(tǒng)一在9月一起開(kāi)完。
宋生老師
2021 11/18 16:43
你好!實(shí)操中是沒(méi)關(guān)系的了
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