當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)采購(gòu)原材料,原材料已入庫(kù),貨款已付,票未到如何做分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答您好!借原材料—暫估 貸銀行存款
2021 11/18 16:11
84785015
2021 11/18 16:22
然后票回來(lái)了呢?借原材料貸暫估?
宋生老師
2021 11/18 16:23
你好!是的。正規(guī)的做法是紅字沖減暫估的,然后按正確的入賬
84785015
2021 11/18 16:25
那種幾個(gè)月的票一起開(kāi)的我怎么操作?
宋生老師
2021 11/18 16:26
你好!也是一樣啊。也是是紅字沖減暫估的,然后按正確的入賬
84785015
2021 11/18 16:36
系統(tǒng)紅字沖怎么操作,寫負(fù)數(shù)么?
宋生老師
2021 11/18 16:36
你好!是的。寫負(fù)數(shù)沖減
84785015
2021 11/18 16:36
我的入庫(kù)單和轉(zhuǎn)賬金額一致,但是票面金額多,怎么做分錄
宋生老師
2021 11/18 16:38
你好!為什么會(huì)要多呢?多開(kāi)了發(fā)票?
84785015
2021 11/18 16:42
不是,比如我789月都有采購(gòu),總額是1000,然后票統(tǒng)一在9月一起開(kāi)完。
宋生老師
2021 11/18 16:43
你好!實(shí)操中是沒(méi)關(guān)系的了
閱讀 573