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實(shí)務(wù)
問題已解決
原材料已入庫,貨款已付從銀行支付,發(fā)票未到,怎么做會(huì)計(jì)分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款
借;原材料 貸;應(yīng)付賬款——暫估
2017 07/02 19:18
84784994
2017 07/03 16:47
收到發(fā)票怎么做分錄?借原材料負(fù)數(shù) 貸;應(yīng)付賬款——暫估 負(fù)數(shù) 借:原材料:貸:預(yù)付賬款嗎?
鄒老師
2017 07/03 16:48
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;預(yù)付賬款
84784994
2017 07/03 17:09
如果后面材料發(fā)票一直沒收到怎么辦?
鄒老師
2017 07/03 17:11
你好,只能是暫估掛賬
84784994
2017 07/03 17:13
一直掛著嗎?
鄒老師
2017 07/03 17:15
你好,本來按規(guī)定是需要次月沖銷,但是有的企業(yè)沖銷了就會(huì)造成庫存負(fù)數(shù),所以只能是繼續(xù)掛賬
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