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采購商品,貨款已付,商品已入庫,發(fā)票未到,會計分錄怎么寫?

84784975| 提問時間:03/19 15:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款—暫估?
03/19 15:54
84784975
03/19 16:06
暫估這筆分錄 用支付時的貨款數(shù)據(jù)是嗎?那票到了后 怎么做會計分錄呢?
鄒老師
03/19 16:06
你好,暫估的這筆分錄,金額就是購進商品的金額。 發(fā)票到了之后 借:應(yīng)付賬款—暫估 ,貸:庫存商品 借:庫存商品,貸:預(yù)付賬款
84784975
03/19 16:14
應(yīng)付賬款-暫估這個是過渡一下的是嗎?
鄒老師
03/19 16:14
你好,是的,是這樣的(沒有發(fā)票,就需要先做暫估入賬處理)
84784975
03/19 16:16
暫估這記賬憑證摘要怎么寫比較好
鄒老師
03/19 16:17
你好,摘要如何寫,沒有統(tǒng)一規(guī)定,能簡明扼要描述業(yè)務(wù)發(fā)生情況就可以的 比如暫估入賬?
84784975
03/19 16:21
老師,還想問下,企業(yè)好多錯賬亂賬有沒有比較好的整理方法
鄒老師
03/19 16:22
你好,沒有什么訣竅,只能查出錯誤的原因,然后做個更正了
84784975
03/19 16:25
老板名下有幾個公司,調(diào)來他別公司的貨賣了,開票這個分錄怎么做才對?按原來做的直接實現(xiàn)銷售的話,會導(dǎo)致庫存商品數(shù)是負的
鄒老師
03/19 16:26
你好,開票了就是做正常的收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄?
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