問題已解決

老師,我想問下,那個已經(jīng)出庫的商品以后開票,當期確認收入是已經(jīng)要企業(yè)所得稅,但是因為沒有開票放到應交稅費-待轉銷項稅中,等到開票再從待轉銷項稅額轉到銷項稅額;那么在待轉的時候是不需要交增值稅,這是否感覺不同步的。一個確認收入已經(jīng)交企業(yè)所得稅,一個銷售稅額還不需要交增值稅。這是什么準則呢。

84784971| 提問時間:2021 11/18 14:19
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 沒有開票符合收入要求了。 要做收入 做銷項稅處理的 ;? ?不是等著開票才做銷項稅報稅的?
2021 11/18 14:19
84784971
2021 11/18 14:25
難道我當期就要交銷項稅額了嗎
84784971
2021 11/18 14:25
但是沒有開票的話沒有辦法上傳銷售稅額到電子稅務局上呀
meizi老師
2021 11/18 14:26
你好; 如果你 月報的話。 在申報之前沒有勾選; 你 實際本期有增值稅產生 那么就得繳納了? ?
84784971
2021 11/18 14:34
這里沒有勾選呀,哪里的勾選,我都沒有開票,是等到對方需要在再開票的呢
meizi老師
2021 11/18 14:36
你好;? ?1. 我說的是你 產生了銷項稅的情況下去勾選進項稅? 2; 如果沒有產生收入 那么就不用去勾選進項稅的?
84784971
2021 11/18 14:53
我出庫了但是沒有開票,老師你說要確認收入嗎
meizi老師
2021 11/18 14:55
?你好;? ? 出庫了 已經(jīng)? 轉移了風險 應該是做無票收入 報稅的??
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