問題已解決

我想問下這是我們的設(shè)備購買合同,我開發(fā)票開設(shè)備費(fèi),贈(zèng)品需要開在發(fā)票上面嗎?

84784964| 提問時(shí)間:2021 11/17 12:51
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
同學(xué),您好贈(zèng)品不用寫在發(fā)票上。
2021 11/17 12:52
84784964
2021 11/17 12:52
意思我直接開40臺(tái)設(shè)備的發(fā)票嗎
84784964
2021 11/17 12:53
那我們的贈(zèng)品需要交稅嗎
劉艷紅老師
2021 11/17 12:54
對的,直接開40臺(tái)設(shè)備,贈(zèng)品不需要交稅。
84784964
2021 11/17 12:54
那做賬的時(shí)候贈(zèng)品怎么做賬嗎
84784964
2021 11/17 12:56
那我開專票,發(fā)票備注欄里能備注這樣的字嗎? 備注: 跳蹬五組電瓶車停車棚項(xiàng)目20臺(tái) 聯(lián)合四組集中車棚項(xiàng)目6臺(tái)
劉艷紅老師
2021 11/17 12:57
1、按照贈(zèng)品的實(shí)際成本、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)至銷售費(fèi)用。 ??借:銷售費(fèi)用。 ??貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(贈(zèng)品成本的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額)。 ??庫存商品(實(shí)際成本)。 ??企業(yè)贈(zèng)送贈(zèng)品要會(huì)計(jì)處理。 ??2、因?yàn)橘?zèng)品不屬于銷售業(yè)務(wù),所以不能確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入。 ??收到贈(zèng)品,如果取得增值稅專用發(fā)票。借:庫存商品借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。貸:營業(yè)外收入--捐贈(zèng)利得。 ??3、將贈(zèng)送商品銷售時(shí) 借:銀行存款等貸:庫存商品貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。
劉艷紅老師
2021 11/17 12:58
可以這樣寫備注的,沒關(guān)系。
84784964
2021 11/17 13:01
那我們購進(jìn)設(shè)備時(shí),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票里的型號為CM-10ZN-Z,我們賣出去時(shí)發(fā)票里型號能寫成XL-G10-2021,相當(dāng)于改成我們自己的編碼了,能這樣寫嗎
劉艷紅老師
2021 11/17 13:02
這個(gè)沒問題的,可以這樣。
84784964
2021 11/17 13:03
意思贈(zèng)品這部分的賬,要按上面3部分來做嗎?
劉艷紅老師
2021 11/17 13:04
對呀,要不你的賬怎么平了,只有這樣做了,你的賬才平了呀。
84784964
2021 11/17 13:04
3步都要做是嗎
劉艷紅老師
2021 11/17 13:05
是的,按三步來,把贈(zèng)品轉(zhuǎn)出來。
84784964
2021 11/17 13:06
好的謝謝
劉艷紅老師
2021 11/17 13:09
不客氣,有時(shí)間幫老師點(diǎn)個(gè)五星好評支持下工作,謝謝。
84784964
2021 11/17 13:55
老師為啥文件有人又說要開贈(zèng)品
劉艷紅老師
2021 11/17 13:58
可能每個(gè)地方政策不一樣,你按政策來開吧,你做分錄按我的來做就行了。
劉艷紅老師
2021 11/17 14:04
也有些公司不需要開贈(zèng)品,有些公司需要,這個(gè)也要看公司來的。
84784964
2021 11/17 14:08
如果贈(zèng)品要開在發(fā)票上的話怎么開
劉艷紅老師
2021 11/17 14:09
按照數(shù)量和名字正常的開,金額填0就行了。
84784964
2021 11/17 14:10
確定是這樣嗎?
84784964
2021 11/17 14:13
對方這次只打26臺(tái)設(shè)備款,沒有付贈(zèng)品錢是不是可以先不開贈(zèng)品錢嗎
劉艷紅老師
2021 11/17 14:14
不好意思,我糾正下,如果真要開的話,就視同銷售,跟正品一起,按公允價(jià)值的比例開。
劉艷紅老師
2021 11/17 14:16
你可以先開出來,也可以放到最后一次開票上面,都可以。
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