甲企業(yè)(白酒生產(chǎn)企業(yè))為增值稅一般納稅人,2011年4月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)向某煙酒專(zhuān)賣(mài)店銷(xiāo)售糧食白酒20噸,開(kāi)具普通發(fā)票,取得含稅收入2000000元,另收取品牌使用費(fèi)500000元。 (2)提供不含增值稅價(jià)款100000元的原材料委托乙企業(yè)加工散裝藥酒1000千克,收回時(shí)向乙企業(yè)支付不含增值稅的加工費(fèi)10000元,乙企業(yè)已代收代繳消費(fèi)稅。 (3)委托加工收回后將其中900千克散裝藥酒繼續(xù)加工成瓶裝藥酒1800瓶,以每瓶不含稅售價(jià)100元通過(guò)非獨(dú)立核算門(mén)市部當(dāng)期全部銷(xiāo)售完畢。將剩余100千克散裝藥酒作為福利分給職工,同類(lèi)藥酒的不含稅銷(xiāo)售價(jià)為每千克150元。 要求: (1)計(jì)算甲企業(yè)向?qū)Yu(mài)店銷(xiāo)售白酒時(shí)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額; (2)計(jì)算乙企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅稅額; (3)計(jì)算甲企業(yè)銷(xiāo)售瓶裝藥酒時(shí)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額; (4)計(jì)算甲企業(yè)分給職工散裝藥酒時(shí)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。
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速問(wèn)速答(1)計(jì)算甲企業(yè)向?qū)Yu(mài)店銷(xiāo)售白酒時(shí)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額2500000/1.13*0.2+20*2000*0.5=462477.88
2021 11/12 10:57
暖暖老師
2021 11/12 10:57
(2)計(jì)算乙企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅稅額
(100000+10000)/(1-10%)*10%=12222.22
暖暖老師
2021 11/12 10:58
(3)計(jì)算甲企業(yè)銷(xiāo)售瓶裝藥酒時(shí)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額;1800*100*10%=18000
暖暖老師
2021 11/12 10:58
(4)計(jì)算甲企業(yè)分給職工散裝藥酒時(shí)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額
100*150*10%=1500
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- 某白酒生產(chǎn)企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲企業(yè))為增值稅一般納稅人,2020年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù): ? (1)向某煙酒專(zhuān)賣(mài)店銷(xiāo)售糧食白酒20噸,開(kāi)具普通發(fā)票,取得含稅收入200萬(wàn)元,另收取品牌使用費(fèi)50萬(wàn)元、包裝物租金20萬(wàn)元。 ? (2)提供10萬(wàn)元的原材料委托乙企業(yè)加工散裝藥酒1000公斤,收回時(shí)向乙企業(yè)支付不含增值稅的加工費(fèi)1萬(wàn)元,乙企業(yè)已代收代繳消費(fèi)稅。 122
- 提供20萬(wàn)元(不含稅)的原材料委托另一企業(yè)加工藥酒2噸,收回時(shí)支付不含稅加工費(fèi)7萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 計(jì)算: ①該白酒生產(chǎn)企業(yè)委托加工藥酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅; 403
- 某白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅 人 (1)從農(nóng)戶收購(gòu)糧食100噸,開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,注明的買(mǎi)價(jià)合計(jì)為30萬(wàn)元,同時(shí)接受運(yùn)輸服務(wù)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明增值稅稅額0.33萬(wàn)元。 (2)購(gòu)買(mǎi)水電等發(fā)生支出5萬(wàn)元,未取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 (3)提供20萬(wàn)元(不含稅)的原材料委托另一企業(yè)加工藥酒2噸,收回時(shí)支付不含稅加工費(fèi)7萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 (4)本月銷(xiāo)售糧食白酒20噸,開(kāi)具普通發(fā)票,取得含增值稅價(jià)款187.2萬(wàn)元,另收取包裝物押金8萬(wàn)元。 本題不采用農(nóng)產(chǎn)品核定扣除方法。計(jì)算: ①該白酒生產(chǎn)企業(yè)委托加工藥酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅; ②該白酒生產(chǎn)企業(yè)本月可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額; ③該白酒生產(chǎn)企業(yè)本月銷(xiāo)售20噸糧食白酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 812
- 某酒廠4月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)以外購(gòu)糧食白酒和自產(chǎn)糠酒勾兌的散裝白酒1噸銷(xiāo)售,取得不含稅收入3.8萬(wàn)元.貨款已收到。 (2)自制糧食白酒5噸,對(duì)外售出4噸,收到不含稅銷(xiāo)售額20萬(wàn)元(含包裝費(fèi)3萬(wàn)元),另收取包裝物押金(單獨(dú)核算)0.2萬(wàn)元。 (3)以自制糧食白酒1000斤繼續(xù)加工成藥酒1200斤,全部售出,普通發(fā)票上注明銷(xiāo)售收入7.2萬(wàn)元。(4)從另一酒廠購(gòu)入糧食白酒800斤(已納消費(fèi)稅0.4萬(wàn)元) 全部勾兌成低度白酒出售,數(shù)量1000斤,取得不含稅收入2.5萬(wàn)元。 要求:請(qǐng)計(jì)算該酒廠本月應(yīng)納的增值稅和消費(fèi)稅。 501
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查看更多- ●漓江公司對(duì)期末結(jié)存存貨按成本與可變現(xiàn)凈值孰低法計(jì)量。2017至2021年,有關(guān)甲產(chǎn)品期末計(jì)量的資料及相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理如下: (1) 2017年12月31日,甲產(chǎn)品的賬面成本為200萬(wàn),可變現(xiàn)凈值是160萬(wàn),“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”科目期初無(wú)余額。 (2) 2018年度,在轉(zhuǎn)出甲產(chǎn)品時(shí),相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)存貨結(jié)轉(zhuǎn)準(zhǔn)備20萬(wàn)元。2018年12月31日,甲產(chǎn)品的賬面成本為350萬(wàn),可變現(xiàn)凈值是260萬(wàn)。 12小時(shí)前
- 是這樣老師,2020年11月底的時(shí)候,公司買(mǎi)了一臺(tái)汽車(chē)。當(dāng)時(shí)就是稅法上有規(guī)定,說(shuō)可以一次性進(jìn)入成本費(fèi)用,沖減當(dāng)期的所得稅。當(dāng)時(shí)我的會(huì)計(jì),就給他處理了,就是直接進(jìn)入這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,把固定資產(chǎn)也沖掉了。這樣做肯定是不對(duì)的?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題了,因?yàn)橐蚕肴プ鲆粋€(gè)納稅調(diào)整。另外呢,在當(dāng)年年報(bào)我看當(dāng)時(shí)也交的有稅,這東西怎么來(lái)做納稅調(diào)整,把它調(diào)對(duì)。另外就是進(jìn)行納稅調(diào)整以后,對(duì)當(dāng)年那個(gè)稅收有沒(méi)有影響,或者是還要怎么?當(dāng)時(shí)是說(shuō),說(shuō)購(gòu)入的固定資產(chǎn)不超過(guò)500萬(wàn)的,就是不含房屋和建筑物,就是這類(lèi)的固定資產(chǎn)可以一次性計(jì)入成本費(fèi)用,也不需要分年度計(jì)提折舊,就是分期分年度計(jì)提折舊,所以當(dāng)時(shí)我就把這個(gè)政策理解有誤 15小時(shí)前
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