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所屬期9月的報關單做了免稅申報,后面發(fā)現(xiàn)報關單商品名稱有誤沒有退稅,申報10月免稅請問這個是直接在免抵退申報明細錄入紅字發(fā)票,然后再錄入藍字發(fā)票嗎

84785004| 提問時間:2021 11/12 08:22
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,免稅就是不退稅的,免抵退稅才是退稅的.
2021 11/12 08:24
84785004
2021 11/12 08:30
9月份只報免稅,退稅還沒有報,10月開了紅字發(fā)票和藍字發(fā)票,需要沖減9月免稅重新報免稅和退稅嗎
張壹老師
2021 11/12 08:35
你好,免稅就是不能退稅的.退稅的申報是申報免抵退稅.這二個是有區(qū)別的 你發(fā)票開錯了,10月紅沖發(fā)票重開就可以了,不需要沖減9月的免稅和退稅.10紅字發(fā)票會沖銷在10月的.
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