問(wèn)題已解決

老師您好,以前被誤導(dǎo)工資不用計(jì)提,我就沒(méi)有計(jì)提,一個(gè)工資到底是不是可以不計(jì)提,二個(gè)工資要補(bǔ)計(jì)提怎么調(diào)賬?

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/12 08:20
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 1,正規(guī)情況是需要計(jì)提的 2,補(bǔ)做計(jì)提分錄,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資?
2021 11/12 08:21
84785001
2021 11/12 08:23
我以前做的是借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
鄒老師
2021 11/12 08:23
你好,需要把之前做的分錄紅沖。 然后按計(jì)提,支付這個(gè)過(guò)程來(lái)處理?
84785001
2021 11/12 08:24
好的,明白了,如果我是做10月份的帳,那是全部在10月份來(lái)調(diào)平嗎
鄒老師
2021 11/12 08:25
你好,是的,是這樣處理的?
84785001
2021 11/12 08:28
好的 謝謝老師
鄒老師
2021 11/12 08:28
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。
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