問題已解決

老師,您好,朋友的公司轉(zhuǎn)了一筆錢到我公司基本賬戶,在我公司賬戶過一下,公司要開票給他,但這筆錢也要支付給他,這筆錢具體的賬務(wù)處理怎么弄,科目要怎么寫

84784968| 提問時(shí)間:2021 11/11 10:16
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2021 11/11 10:20
84784968
2021 11/11 10:40
那支付給他呢會(huì)計(jì)科目怎么寫
玲老師
2021 11/11 10:44
不出去的事什么錢?把具體業(yè)務(wù)說一下。
84784968
2021 11/11 15:00
就是基本賬戶收到的這筆錢,要還給他呢,只是在我公司過一下帳
84784968
2021 11/11 15:00
還給他的時(shí)候會(huì)計(jì)科目怎么寫
玲老師
2021 11/11 15:06
你好 不是開票了嗎?? 開票就要寫收入分錄 ,現(xiàn)在還要以什么明意還的? ?
84784968
2021 11/11 15:10
他只是在我公司過一下,證明我們有業(yè)務(wù)往來
玲老師
2021 11/11 15:12
不其實(shí)您不要總強(qiáng)調(diào)過一下。 為啥還給人家開票呢? 單純過一下,那叫代收代付,不是開票。
玲老師
2021 11/11 15:13
需要把業(yè)務(wù)說清楚?;蛘哒f這筆錢你就白給對(duì)方的,直接記營業(yè)外收支出就可以了。
84784968
2021 11/11 15:14
就是白給人家開發(fā)票
玲老師
2021 11/11 15:15
。后面退款。借營業(yè)外支出貸銀行存款。
84784968
2021 11/11 15:15
我知道不開發(fā)票就代收代付,但現(xiàn)在要開發(fā)票,錢也要轉(zhuǎn)給對(duì)方
84784968
2021 11/11 15:17
收到時(shí):借:銀行存款。貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅金。支付時(shí):營業(yè)外支出 貸:銀行存款 。是吧
玲老師
2021 11/11 15:21
對(duì)的,這兩筆分錄就正確了。
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