問題已解決

老師你好,有銷項(xiàng)有進(jìn)項(xiàng),沒有留抵的,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

84784952| 提問時(shí)間:2021 11/10 16:32
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庾老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,初級會計(jì)師
先計(jì)算出銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)差額 再做這個(gè)會計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅
2021 11/10 16:34
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