問題已解決
9月月底時,本來盤點時有80件左右零散的原材料都是預(yù)估入賬的,但是在9月份做賬時錯將剩余的108800元多加進(jìn)去了,當(dāng)原材料入庫入進(jìn)去了,改如何調(diào)賬調(diào)出來
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速問速答你好; 你就把之前的 做錯的分錄借貸方不變金額負(fù)數(shù)來紅沖即可 ;
2021 11/09 14:48
84785015
2021 11/09 14:51
這樣會不會影響生產(chǎn)成本
meizi老師
2021 11/09 14:54
你好;? 最終是不影響的; 只是你 跨月紅沖可能會 影響當(dāng)期的數(shù)據(jù)的?
84785015
2021 11/09 14:56
我前面問的也不對,應(yīng)該說是9月底預(yù)估入賬108800元,相當(dāng)于少出庫了108800元,那我這個就沒法調(diào)整了吧?
meizi老師
2021 11/09 15:00
你好 ;? ?你暫估入賬了。? 為什么是少出庫了 ? 你實際有沒有發(fā)生購進(jìn)這個? ??
84785015
2021 11/09 15:57
為什么少出庫?暫估的數(shù)據(jù)是建立在實際有貨的基礎(chǔ)上,但是因為屬于零散的貨 本來核算成本時是全部整件出庫出掉,再重新加上零散的原材料
meizi老師
2021 11/09 16:01
你好 ;? ?去調(diào)整哈。? 你? ? 暫估的數(shù)據(jù)不對 去調(diào)整暫估數(shù)據(jù) 。? 這個跟出庫情況沒有關(guān)系的?
84785015
2021 11/09 16:03
哎,算,當(dāng)我錯問了,不好意思
meizi老師
2021 11/09 16:05
那好吧 ; 那我就不回復(fù)了?
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