問題已解決

請教老師:當(dāng)月開了紅字發(fā)票信息表,報稅時已轉(zhuǎn)出,未收到紅字發(fā)票,下月才收到紅字發(fā)票,應(yīng)怎么做賬?請分別列出本月作申請時的分錄,及收到發(fā)票時的分錄;進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月末需要結(jié)平嗎?

84784983| 提問時間:2021 11/05 18:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,借應(yīng)付賬款貸,庫存商品貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2021 11/05 18:42
84784983
2021 11/05 18:59
老師,收到負(fù)數(shù)發(fā)票后怎么作分錄?紅字沖回嗎?
郭老師
2021 11/05 18:59
不用 發(fā)票放到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 后面就可以
84784983
2021 11/05 19:02
比如說10月作的轉(zhuǎn)出,11月到發(fā)票能附在10月憑證里嗎?
郭老師
2021 11/05 19:08
你好對的 是這么做的
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