問題已解決

增值稅專用發(fā)票開錯了,跨月發(fā)現(xiàn),已經(jīng)紅沖了,發(fā)現(xiàn)客人抵扣了 怎么辦

84785033| 提問時間:2021 11/05 14:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你什么時間紅沖的?是在這個月嗎?
2021 11/05 14:05
84785033
2021 11/05 14:07
是這個紅沖的
郭老師
2021 11/05 14:07
你好,是這個月紅沖的話,對方在上個月認(rèn)證,這個月正常申報,然后再下一個月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你給對方重新開。
84785033
2021 11/05 14:08
好的 謝謝您
郭老師
2021 11/05 14:12
不要客氣,工作愉快。
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