問題已解決

我想問下各位老師,收到一張專票不需要抵扣,所以我當時做的分錄是借管理費用 貸應付職工 借應付職工 貸其他某某 然后結賬了 但是上司說的是 就算不抵扣 也要先抵扣再稅額轉出 現(xiàn)在要沖銷這筆分錄 應該正確的怎么做這個不抵扣發(fā)票 謝謝

84785008| 提問時間:2021 11/02 10:09
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 分錄這樣寫可以的 在勾選平臺勾選的時候 有效稅額填0就好了
2021 11/02 10:10
84785008
2021 11/02 10:14
但是不是說就是不抵扣 也要先抵扣再稅額轉出 現(xiàn)在要沖銷這筆分錄 應該正確的怎么做這個不抵扣發(fā)票
bamboo老師
2021 11/02 10:26
把前面兩筆分錄紅沖 然后根據(jù)發(fā)票再寫藍字分錄就好了
84785008
2021 11/02 10:27
已做 謝謝
bamboo老師
2021 11/02 10:28
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