問題已解決
我當(dāng)年因?yàn)楦鞣N原因,沒取得增值稅專用發(fā)票,第二年所得稅匯算清繳以后,取得,可以追補(bǔ)至發(fā)票發(fā)生年度稅前扣除,咋追補(bǔ),?比如當(dāng)年交了100元的所得稅,可以申請退稅么?那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是可以抵扣當(dāng)月的銷項(xiàng)?
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速問速答學(xué)員你好,這個(gè)需要到稅局改應(yīng)該扣除年的和以后年度的匯算清繳表,一般都是抵以后年度的應(yīng)交稅費(fèi),能不能退和稅務(wù)溝通吧,增值稅可以抵扣當(dāng)月的銷項(xiàng)
2021 10/27 12:38
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