問題已解決

辦理建筑資質(zhì)費(fèi)用放在哪個科目?先付款做借預(yù)付賬款貸銀行存款,收到發(fā)票做借管理費(fèi)用資質(zhì)費(fèi)貸預(yù)付賬款?這么做對嗎?

84785007| 提問時間:2021 10/25 14:36
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)或者是咨詢費(fèi),貸預(yù)付賬款。
2021 10/25 14:38
84785007
2021 10/25 14:39
這么做可是會計報表顯示不平,這是什么原因?
84785007
2021 10/25 14:40
就這15萬的差額
郭老師
2021 10/25 14:42
看一下你的損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到了百年利潤。
84785007
2021 10/25 14:44
怎么看??我結(jié)轉(zhuǎn)也說憑證有問題不好結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2021 10/25 14:45
你好,看看你的科目余額表,損益類的科目有余額嗎?
84785007
2021 10/25 14:48
有,管理費(fèi)用有15萬借方余額,這個怎么弄?
84785007
2021 10/25 14:49
前面的都沒有余額,就到這15萬這就不敢轉(zhuǎn),報表也不平
郭老師
2021 10/25 14:50
你月末結(jié)賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益。
84785007
2021 10/25 14:51
月末自動轉(zhuǎn)賬的,現(xiàn)在說這個憑證有問題結(jié)轉(zhuǎn)不了?這個怎么弄
郭老師
2021 10/25 14:54
你好,你的分錄能截圖看一下嗎?
84785007
2021 10/25 14:56
換咨詢費(fèi)這
郭老師
2021 10/25 14:59
分錄沒有問題,是正確的,你結(jié)轉(zhuǎn)損益的截圖看一下。
84785007
2021 10/25 15:06
說的這個
郭老師
2021 10/25 15:09
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款的,這個是第一號憑證嗎?
84785007
2021 10/25 15:12
是的,我剛剛改了換一個付款分錄,還是這樣顯示,但報表是平的,我再改管理費(fèi)用,這個不好結(jié)轉(zhuǎn),報表也不平
郭老師
2021 10/25 15:16
這個管理費(fèi)用不是你自己增加上的吧?
84785007
2021 10/25 15:19
咨詢費(fèi)是加的,管理費(fèi)本來就有的,還是應(yīng)該只能填開辦?
郭老師
2021 10/25 15:21
啊,找你軟件售后給你看一下吧。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~