問題已解決

就 收到個項目發(fā)票49w 我9月收到的。。但是有20w的錢是8月收到的,而且不是公對公,是對方轉(zhuǎn)給老板,老板轉(zhuǎn)公司賬的。。然后我當時計的是貸:其他應收款,借:銀行存款。。然后9月份 對方又變成公對公轉(zhuǎn)了剩下的29w。。。我怎么計科目

84785040| 提問時間:2021 10/22 14:44
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 你說的是哪個科目
2021 10/22 14:47
84785040
2021 10/22 14:48
之前記的是 其他應收:老板的賬戶 現(xiàn)在不知道怎么記
84785040
2021 10/22 14:52
我現(xiàn)在是49w總額的發(fā)票 并且當月對方公司公對公轉(zhuǎn)了剩下的29w 之前的20w是通過老板賬戶轉(zhuǎn)公司的 不是同一個月發(fā)生的。
樸老師
2021 10/22 14:57
那這個就還是在其他應收款 只不過在借方
84785040
2021 10/22 15:01
說錯了,是開給對方的發(fā)票 是不是要跟我之前記的應收對沖
樸老師
2021 10/22 15:04
對的 這個需要對沖的
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