問(wèn)題已解決

老師好,增值稅申報(bào)表中的上期留抵稅額 是體現(xiàn)在 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的 借方嗎?謝謝

84785032| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/21 15:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以的,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方也可以。
2021 10/21 15:01
84785032
2021 10/21 15:09
老師 為什么是也可以呢,還可以從哪看出 留抵稅額 謝謝啦
郭老師
2021 10/21 15:11
你好,因?yàn)槟愕倪M(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出,未交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅就不用送了。有些企業(yè),他把轉(zhuǎn)出未交增值稅再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面,所以他最終體現(xiàn)到未交增值稅里面借方余額。
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