問題已解決

請(qǐng)問老師,公司解散,報(bào)表上的應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)收,其他應(yīng)付怎么處理呢

84785025| 提問時(shí)間:2021 10/21 13:23
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,把這些科目結(jié)轉(zhuǎn)平
2021 10/21 13:25
84785025
2021 10/21 14:03
怎么結(jié)平呢,老師
玲老師
2021 10/21 14:07
把應(yīng)收的收回來,應(yīng)付的付付出去。
84785025
2021 10/21 14:12
應(yīng)收還沒回來的,應(yīng)付的也還沒付呢
玲老師
2021 10/21 14:16
收不回來的記壞賬損失不用付的,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
84785025
2021 10/21 14:19
老師,如果我付出的 定金,后面成交的話就會(huì)付尾款;不然這個(gè)就定金就會(huì)退回這樣;算應(yīng)收呢還是預(yù)收呢
玲老師
2021 10/21 14:26
這個(gè)屬于預(yù)付賬款。
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