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老師,今年在稅局申請了增值稅退抵稅可以抵減10000元,本期有收入產(chǎn)生銷項稅5000元,但是有抵減可以不用繳稅,會計分錄還如何做?

84785015| 提問時間:2021 10/20 21:26
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
同學您好,就是內(nèi)銷抵減退稅的是嗎
2021 10/20 21:36
84785015
2021 10/20 21:38
是的,老師
文老師
2021 10/20 21:52
同學您好,借應交稅費——應交增值稅(出口抵減內(nèi)銷應交增值稅)貸應交稅費——應交增值稅(出口退稅)
84785015
2021 10/20 21:54
老師,我說錯了,不是出口抵內(nèi)銷,是去年增值稅由于交多了,可以申請抵減
文老師
2021 10/20 21:56
那去年多交了 應該是在應交稅費——未交增值稅的借方,那您現(xiàn)在借銀行存款貸應交稅費——未交增值稅就可以了
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