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老師,房地產(chǎn)企業(yè)借方應交稅金-預繳增值稅,確認收入后要抵減預繳增值稅,抵減后還有剩余留到下月抵減,這種的要怎么做分錄

84785006| 提問時間:2021 10/18 15:23
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ;? ? ? ? 借應交稅費 -預繳增值稅貸銀行存款 ; 取得收入 :借銀行存款貸 主營業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅;? 你是一般納稅人嗎 看 是否需要做結轉(zhuǎn)分錄??
2021 10/18 15:31
84785006
2021 10/18 15:57
是一般納稅人
84785006
2021 10/18 15:59
取得收入后,預繳的增值稅抵減銷項稅,是要結轉(zhuǎn)預繳增值稅嗎
meizi老師
2021 10/18 16:05
你好 ;? ? ? ? ? ? ?借應交稅費-未交增值稅貸??應交稅費 -預繳增值稅 ; 你有進項稅沒有 和銷項稅 就得同時月末做結轉(zhuǎn)去抵減預繳稅費。 是的?
84785006
2021 10/18 16:22
老師,例如現(xiàn)在有進項稅20萬,有預繳增值稅10萬,銷項稅28萬,先抵扣進項稅20萬,再抵減預繳增值稅8萬,是借應交稅費-未交增值稅8萬,貸應交稅費-預繳增值稅8萬嗎
meizi老師
2021 10/18 16:27
你好 ;? ? ? ?那你還留抵了 2萬了哦 ; 是的;? ?是的
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