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老師 去年的所得稅未計提,在今年繳納的時候 直接計入了 所得稅費用,這個應(yīng)該怎么調(diào)整了?
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速問速答你好,你需要把今年直接計入了 所得稅費用的分錄紅沖。然后這樣做分錄
借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
2021 10/16 15:14
84784991
2021 10/16 15:17
以前年度損益調(diào)整 是計入借方還是貸方?
鄒老師
2021 10/16 15:18
你好,你需要把今年直接計入了 所得稅費用的分錄紅沖。然后這樣做分錄
借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅(這里已經(jīng)很清楚說明是借方啊)
借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
84784991
2021 10/16 15:20
問錯了問錯了 是這個:以前年度損益調(diào)整,在這個月 結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?
鄒老師
2021 10/16 15:25
你好,是當月結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤? 科目?
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