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老師你好,我公司是勞務(wù)公司,有一些工資是別人代發(fā)的,我公司會(huì)開發(fā)票給代發(fā)公司,個(gè)稅申報(bào)是要我們?nèi)ド陥?bào)嗎,工資成本是入帳我公司嗎,我們公司要怎么處理這樣帳務(wù)呢

84784983| 提問時(shí)間:2021 10/15 09:45
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 工人是直接和你簽訂的合同你就代扣個(gè)稅 不是就不 用? 借成本費(fèi)用 貸銀行?
2021 10/15 09:47
84784983
2021 10/15 09:49
可是實(shí)際的工資是對方公司幫我們已經(jīng)代付過了,只是個(gè)稅由我們來申報(bào),成本入我們公司呢
玲老師
2021 10/15 09:54
這些人是你單位員工,這樣處理是對的。
84784983
2021 10/15 09:57
帳務(wù)處理不知道怎么做,如果這樣做借:勞務(wù)成本袋應(yīng)付職工薪酬,貸方應(yīng)付職工薪酬會(huì)一直掛著,因?yàn)楣べY已經(jīng)付過了,我不能在付了
玲老師
2021 10/15 10:01
借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收賬款。
玲老師
2021 10/15 10:01
因?yàn)閷Ψ揭呀?jīng)代你付了這。因?yàn)閷Ψ揭呀?jīng)代你付了這個(gè)錢。
84784983
2021 10/15 10:06
我現(xiàn)在是不是這樣子做借勞務(wù)成本某某項(xiàng)目,貸,應(yīng)付職工薪酬, 借,應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)收賬款 月末結(jié)轉(zhuǎn)成本,接主營業(yè)務(wù)成本,貸勞務(wù)成本某項(xiàng)目,是這樣嗎
玲老師
2021 10/15 10:15
對 對 這樣處理是正確的?
84784983
2021 10/15 10:24
老師你好請問一下,像這種代發(fā)工資,可以分兩個(gè)月入帳嗎
玲老師
2021 10/15 10:27
按實(shí)際 當(dāng)期成本費(fèi)用記在當(dāng)期
84784983
2021 10/15 10:30
好,謝謝老師,辛苦了
玲老師
2021 10/15 10:40
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