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老師,小規(guī)模納稅人,無票收入怎么做賬?

84784983| 提問時(shí)間:2021 10/14 08:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 和有發(fā)票的一樣做
2021 10/14 08:38
84784983
2021 10/14 18:16
借銀行存款10000 貸主營業(yè)務(wù)收入9900 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅100 對吧。 像這樣的無票收入怎么繳稅了?
84784983
2021 10/14 18:16
上季度做了暫估成本,這個(gè)月怎么調(diào)出來了?
郭老師
2021 10/14 18:20
和你的普票是一樣的,季度銷售額45萬以內(nèi)可以不用交增值稅的。
郭老師
2021 10/14 18:20
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款做的是這個(gè)嗎?
84784983
2021 10/14 20:16
上面的分錄是無票收入,
84784983
2021 10/14 20:18
上季度暫估成本大概四萬多點(diǎn),這個(gè)月應(yīng)該怎么做賬了?
郭老師
2021 10/14 20:19
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款做的是這個(gè)嗎? 2021-10-14 18:20:38 是不是這個(gè)分錄 是的話借應(yīng)付帳款借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付帳款
84784983
2021 10/14 22:44
不是的,借銀行存款10000,貸主營業(yè)務(wù)收入9900應(yīng)交增值稅100。這個(gè)是無票收入的分錄,這筆收入沒有做成本,是標(biāo)書制作費(fèi),不知道怎么做成本
郭老師
2021 10/14 22:50
有工資嗎 服務(wù)人員工資 有材料費(fèi)嗎
84784983
2021 10/14 22:52
有服務(wù)人員工資
郭老師
2021 10/14 22:52
那就成本 做上就是
84784983
2021 10/14 22:56
現(xiàn)在公司只發(fā)一人工資,都是庫存現(xiàn)金支出,材料費(fèi)也是現(xiàn)金,借主營業(yè)務(wù)成本貸什么了?
郭老師
2021 10/14 23:02
貸應(yīng)付職工薪酬(人工) 庫存現(xiàn)金(材料)
84784983
2021 10/14 23:14
這個(gè)人工和材料沒有發(fā)票,年底需要調(diào)整嗎?
郭老師
2021 10/14 23:28
工資能申報(bào)個(gè)稅嗎 申報(bào)了個(gè)稅就可以稅前扣除 注意下社保 材料費(fèi)的匯算清繳調(diào)增 你們有水電費(fèi)的發(fā)票也可以做進(jìn)來
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