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用以前年度損益調整科目,調整上年多計提的管理費用,分錄: 借:其他應付款 貸:以前年度損益調整 金蝶結轉的時候 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤 結果報表中資產(chǎn)負債表 和 利潤表 勾稽有差額,差額就是 以前年度損益調整的差額,

84784973| 提問時間:2021 10/13 11:14
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好。 你調整了以前年度損益調整 和利潤分配。 報表勾稽就是會有這個差異金額的
2021 10/13 11:14
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