問題已解決
用以前年度損益調(diào)整科目,調(diào)整上年多計提的管理費用,分錄: 借:其他應付款 貸:以前年度損益調(diào)整 金蝶結轉的時候 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 結果報表中資產(chǎn)負債表 和 利潤表 勾稽有差額,差額就是 以前年度損益調(diào)整的差額,
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速問速答你好。 你調(diào)整了以前年度損益調(diào)整 和利潤分配。 報表勾稽就是會有這個差異金額的
2021 10/13 11:14
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