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如果其他應收款期末余額在貸方怎么弄,需要怎么調(diào)整不成負數(shù),因為利潤表上面顯示的是負數(shù)

84784950| 提問時間:2021 10/11 09:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,其他應收款期末余額在貸方,在資產(chǎn)負債表的其他應付款欄次填寫就是了?
2021 10/11 09:49
84784950
2021 10/11 09:51
關鍵如果我打印出來資產(chǎn)負債表其他應收款就會是負數(shù),然后資產(chǎn)總計也是負數(shù)。 不可能把表格手動導出來然后把其他應收款轉(zhuǎn)到其他應付款科目
鄒老師
2021 10/11 09:52
你好,那說明你單位報表數(shù)據(jù)是錯誤的 需要手工把其他應收款期末余額在貸方,調(diào)整到其他應付款欄次正數(shù)填寫才是的?
84784950
2021 10/11 09:53
那我應該怎么把其他應收款金額轉(zhuǎn)到其他應付款里呢?
鄒老師
2021 10/11 09:56
你好,可以這樣做調(diào)整分錄 借:其他應收款,貸:其他應付款?
84784950
2021 10/11 09:59
就是其他應收款二級科目轉(zhuǎn)到其他應付款二級科目里面?這樣操作合法?
鄒老師
2021 10/11 10:00
你好,可以這樣調(diào)整,沒有問題的
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