問題已解決

進項大于銷項怎么計提增值稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)呢

84785045| 提問時間:2021 10/10 09:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小葉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
你好,月末,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2021 10/10 09:44
84785045
2021 10/10 09:45
這是結(jié)轉(zhuǎn)的?那計提的呢
小葉老師
2021 10/10 09:47
月末只要做這筆即可
84785045
2021 10/10 09:48
那下個月需要抵扣的時候怎么做呢
小葉老師
2021 10/10 09:50
抵扣的話正常申報抵扣,不影響賬務(wù)處理
84785045
2021 10/10 09:53
就是進項大于銷項的時候只做這筆分錄,下個月需要抵扣,不用做分錄嗎。那不是一直掛在賬上的嗎。轉(zhuǎn)出多交
小葉老師
2021 10/10 09:55
下個月抵扣,要結(jié)合你申報表是否要交稅,你賬上處理正常進項這些已經(jīng)入賬了
84785045
2021 10/10 10:05
這樣做出來怎么是這樣的
84785045
2021 10/10 10:07
未交是借方負(fù)數(shù)嗎
小葉老師
2021 10/10 15:02
嗯,未交借方負(fù)數(shù),就是留抵
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~