問題已解決
你好,我們是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),就沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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速問速答你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
這個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),抵扣之前留抵稅額之后,是需要納稅,還是繼續(xù)留抵呢?
2021 09/07 16:58
84784993
2021 09/07 16:59
需要繳稅的
鄒老師
2021 09/07 17:03
你好,這個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
84784993
2021 09/07 17:03
你看我這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)之后,進(jìn)項(xiàng)的借方和銷項(xiàng)的貸方都有余額,這個(gè)數(shù)據(jù)就是之前銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),就沒有結(jié)轉(zhuǎn)的開發(fā)票的銷項(xiàng)金額,現(xiàn)在這個(gè)數(shù)據(jù)怎么處理?
鄒老師
2021 09/07 17:05
你好,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
這個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
你需要按這個(gè)步驟處理才是的?
84784993
2021 09/07 17:10
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是好幾個(gè)月都這樣,那我把金額加起來,寫這一個(gè)分錄可以嗎?那樣進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)就沒有余額了
鄒老師
2021 09/07 17:15
你好,需要按月做上述結(jié)轉(zhuǎn)分錄的?
84784993
2021 09/07 17:20
不是說不交稅增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
鄒老師
2021 09/07 17:20
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況下,需要這樣結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
84784993
2021 09/07 17:21
還是不合適,按你說的那個(gè)分錄,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)數(shù)據(jù)怎么弄?
鄒老師
2021 09/07 17:24
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況下,需要這樣結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
84784993
2021 09/07 21:56
是的,余額還是不平呀
鄒老師
2021 09/07 21:58
你好,你的余額不平,說明你之前結(jié)轉(zhuǎn)的分錄金額有錯(cuò)誤?
84784993
2021 09/07 22:00
之前進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就沒有結(jié)轉(zhuǎn)呀,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)借方和貸方的銷項(xiàng)金額一樣,應(yīng)交稅費(fèi)_轉(zhuǎn)出未交增值稅金額是0呀,你看我的科目余額表,
鄒老師
2021 09/08 08:03
你好,之前進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就沒有結(jié)轉(zhuǎn),那就需要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)處理才是的?
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