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老師您好,上個月有暫估成本,相差0.04分,上個月也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,差額的結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么寫分錄?

84784983| 提問時間:2021 10/08 14:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,之前暫估完整的分錄怎么做的?是庫存商品嗎?
2021 10/08 14:26
84784983
2021 10/08 14:28
借:庫存商品838672.60 貸應(yīng)付賬款-暫估838672.60 實際收到的發(fā)票是838672.56
郭老師
2021 10/08 14:30
你好,借應(yīng)付賬款貸庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),借庫存商品,這個金額都是838672.6 然后再做發(fā)票的借庫存商品貸應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本貸,庫存商品838672.56
84784983
2021 10/08 14:35
老師是這樣的我上個月是借:庫存商品838672.60 貸應(yīng)付賬款-暫估838672.60 結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)成本838672.60貸庫存商品838672.60,這兩筆分錄都沖紅,然后重新做嗎?
郭老師
2021 10/08 14:37
對的是的,是這么做的。
84784983
2021 10/08 14:42
老師那還是差了-0.04分的差
郭老師
2021 10/08 14:44
你好,能把你的分錄截圖看一下嗎?
郭老師
2021 10/08 14:44
只有主營業(yè)務(wù)成本出現(xiàn)了負(fù)數(shù),其他的沒有影響,庫存商品那邊失靈。
84784983
2021 10/08 14:48
老師主營業(yè)務(wù)成本本期合計數(shù)是-0.04,庫存商品本期合計數(shù)也是-0.04
郭老師
2021 10/08 14:54
你好,庫存商品有沒有余額了?只要沒有余額就可以。
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