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您本期銷售額未達起征點,請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第11欄“未達起征點銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。這個怎么填寫?

84785000| 提問時間:2021 10/08 10:21
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小付老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你是差額計稅的嗎。有開專票嗎
2021 10/08 10:23
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