問題已解決

1. 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”中; 2. 適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中

84784947| 提問時(shí)間:2022 04/03 16:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
截圖申報(bào)表看一下的。
2022 04/03 16:58
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