問題已解決

老師,你好!我們已經(jīng)出貨給客戶了,客戶給我們對(duì)賬期是上月26號(hào)到當(dāng)月25號(hào),對(duì)賬后確認(rèn)后在次月的5號(hào)開發(fā)票。那剩下當(dāng)月幾天出貨,沒對(duì)賬確認(rèn),該怎么做帳呢?是確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

84784982| 提問時(shí)間:2021 10/05 23:13
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小檬老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好,可以每月按開票金額確認(rèn)收入,成本也同步按確認(rèn)收入部分結(jié)轉(zhuǎn)。這樣確認(rèn)當(dāng)月確認(rèn)收入也會(huì)加上上月末幾天的數(shù),只是扎帳時(shí)間節(jié)點(diǎn)的問題,不影響
2021 10/05 23:19
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