問題已解決

老師,你好!我們已經(jīng)出貨給客戶了,我們對賬期一般是上月26到當(dāng)月25,對賬后才確認(rèn)應(yīng)收賬款的。那剩下當(dāng)月幾天出貨,沒對賬確認(rèn),該怎么做帳呢?是確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

84784962| 提問時間:2020 02/24 15:47
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龍楓老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員
你好,是確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的及時對賬的
2020 02/24 15:48
84784962
2020 02/24 15:54
客戶那是等到下月一起對賬了,我這邊先確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本?那下個月對賬的時候,我就不能重復(fù)確認(rèn)這個應(yīng)收賬款了?
龍楓老師
2020 02/24 15:54
對的,可以先結(jié)轉(zhuǎn)成本收入的啊
84784962
2020 02/24 16:03
好的,謝謝
龍楓老師
2020 02/24 16:05
感謝您的提問如果滿意請給五星謝謝
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