問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)原材料和庫(kù)存商品與實(shí)際不相符怎么辦

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/04 16:51
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好,實(shí)際是那個(gè)是準(zhǔn)的 這個(gè)一般是做盤(pán)虧盤(pán)盈處理的
2021 10/04 16:52
84784975
2021 10/04 17:30
賬面金額大實(shí)際庫(kù)存少
冉老師
2021 10/04 17:31
那就做盤(pán)虧處理 借管理費(fèi)用 貸庫(kù)存商品
84784975
2021 10/04 18:06
還有就是我的制造費(fèi)用過(guò)大怎么結(jié)轉(zhuǎn)
冉老師
2021 10/04 18:26
過(guò)大是什么意思,這個(gè)制造費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品里面的
84784975
2021 10/04 19:51
是這樣的我錄期初時(shí)實(shí)收資本錄錯(cuò)了,后期補(bǔ)錄,我就這樣做借,制造費(fèi)用,貸 實(shí)收資本 房租
84784975
2021 10/04 19:52
導(dǎo)致制造費(fèi)用過(guò)大
冉老師
2021 10/04 19:54
那你要沖回去這筆,按照正確的,學(xué)員
84784975
2021 10/04 20:26
沖回了實(shí)收資本減少了,這樣我的實(shí)收資本不對(duì)
冉老師
2021 10/04 20:28
你們實(shí)際實(shí)收資本收款沒(méi) 或者收到款怎么做賬的
84784975
2021 10/04 22:05
我是中途建賬,具體用哪里不知道
冉老師
2021 10/04 22:06
你好,這個(gè)需要查賬的,查出原因再調(diào)賬
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