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1.某商場為增值稅一般納稅人,2019年6月1日批發(fā)銷售給A企業(yè)空調(diào)100臺,每臺標(biāo)價(不含稅)1 800元,由于購買 數(shù)量較大,給予購買方七折優(yōu)惠,并將折扣額與銷售額開在一張專 用發(fā)票上。同時約定付款條件為“2/10,1/20,n/30”。當(dāng)月10日收到A企業(yè)支付的全部貨款。計算商場上述銷售業(yè)務(wù)應(yīng)申報的增值稅銷項稅額。

84784994| 提問時間:2021 09/30 10:56
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金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 計算商場上述銷售業(yè)務(wù)應(yīng)申報的增值稅銷項稅額?!?00*1800*(1-30%)*13%
2021 09/30 11:01
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