問(wèn)題已解決

您好,老師,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄應(yīng)該怎么做呢?是否能快速用最簡(jiǎn)便的方法給出答案

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:2021 09/28 10:31
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
月末結(jié)轉(zhuǎn)是這樣的 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 按明細(xì)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2021 09/28 10:32
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