問題已解決

我們開票是1%,看以前會計做的增值稅營業(yè)外收入也是1%的稅率算的金額,但是申報的時候本期免稅額是以3%的稅率算的,這是為什么呢

84785029| 提問時間:2021 09/27 10:48
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
好,因為申報系統(tǒng)里面默認的就是3%,不需要交稅的情況下,這兩者的差異忽略就行。
2021 09/27 10:52
84785029
2021 09/27 10:54
哦哦好的老師,謝謝老師
郭老師
2021 09/27 10:56
不用客氣,工作愉快。
84785029
2021 09/27 14:07
老師你好我想咨詢下,小規(guī)模自開專票需要計提增值稅和附加嗎
郭老師
2021 09/27 14:13
不需要計提增值稅,它的增值稅直接做繳納的就可以。
郭老師
2021 09/27 14:14
附加稅和一般納稅人的是一樣做的,需要計提。
84785029
2021 09/27 14:14
哦哦好的老師,謝謝老師
郭老師
2021 09/27 14:15
不要客氣,工作愉快。
84785029
2021 09/28 08:55
老師你好我想問下,小規(guī)模納稅人銷售貨物自開專票的稅率是3%還是1%啊
郭老師
2021 09/28 08:58
好,現(xiàn)在稅率還是1%的,截止到今年年底。
84785029
2021 09/28 08:59
但是我看我們之前的會計前兩天開的票都是3%,這樣會不會有什么影響
郭老師
2021 09/28 09:13
你好,稅務局會找你們寫說明的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~