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老師你好小規(guī)模,9月份已經(jīng)完工,開出發(fā)票,但成本票和勞務(wù)票都沒有到10月份到,請(qǐng)問這種情況10月份我該怎么報(bào)稅做賬,謝謝啦!

84784976| 提問時(shí)間:2021 09/27 06:25
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這種情況可以先暫估成本入賬,等收到發(fā)票了再把暫估沖銷了。
2021 09/27 06:27
84784976
2021 09/27 06:28
老師人工費(fèi)也可以暫估嗎
東老師
2021 09/27 06:28
一樣的,也是可以暫估的
84784976
2021 09/27 06:29
老師我可以做成預(yù)收賬款嗎?不確認(rèn)收入,等10月份做收入再去報(bào)所得稅呢?把增值稅印花稅先報(bào)了?
東老師
2021 09/27 06:31
這個(gè)我覺得完工了就得確認(rèn)收入了
84784976
2021 09/27 06:33
謝謝老師,還有暫估原材料,那憑證是什么
東老師
2021 09/27 06:34
借:成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估
84784976
2021 09/27 06:38
謝謝老師,辛苦啦,祝老師新的一天心想事成!
東老師
2021 09/27 06:39
好的也謝謝您了,幫忙給個(gè)五星好評(píng)吧
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