問(wèn)題已解決

上月因有未開(kāi)票收入補(bǔ)繳了增值稅款,但未申報(bào)地稅。本月該如何處理

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:2015 10/21 13:16
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84785015
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
上月稅務(wù)局檢查,我公司在正常報(bào)稅且申報(bào)期已過(guò)之后,以“因運(yùn)輸費(fèi)價(jià)格產(chǎn)生異議,無(wú)法確認(rèn)金額,故尚未開(kāi)具發(fā)票申報(bào)收入”為由,在未開(kāi)具發(fā)票的情況下又繳納了6萬(wàn)元稅款及相應(yīng)的滯納金。1,此種情況是屬于補(bǔ)繳增值稅嗎?2,我公司本月開(kāi)具了運(yùn)輸發(fā)票,除去正常進(jìn)項(xiàng)抵扣外,應(yīng)繳納3.7萬(wàn)元稅款。稅管員說(shuō)我們這3.7萬(wàn)可以從之前的6萬(wàn)元中抵減。那么本月申報(bào)表中如何體現(xiàn)?3,上月我公司繳納6萬(wàn)元增值稅以后并未到地稅去申報(bào)這部分城建稅附加費(fèi)等稅費(fèi)。都說(shuō)地稅是按實(shí)際繳納的增值稅額來(lái)申報(bào),那我公司本月實(shí)際上并無(wú)實(shí)際繳納的增值稅。本月申報(bào)地稅的時(shí)候地稅報(bào)表上的數(shù)據(jù)該如何填寫(xiě)?我公司上月繳納的這6萬(wàn)元增值稅的地稅該在何處報(bào)表上體現(xiàn)呢?
2015 10/21 13:16
鄒老師
2015 10/21 18:24
個(gè)人建議及時(shí)去申報(bào)因補(bǔ)繳增值稅而產(chǎn)生的地方稅種,以免產(chǎn)生更多的滯納金
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